老师,上月我们还没收到对方的进销票,货物就卖出去了,并且开了销售发票出去,因为没有对应的成本,所以是暂估的,这个月对方进项票还没来,又开了其他货物的销项,我需要冲红上月的暂估成本,重新估算吗?

珊珊
于2017-07-31 11:54 发布 939次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-31 11:56
:我可以等进项票来了,再冲红可以吗?
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你好!是的。操作上就是这样要求
2017-07-31 11:54:44
是的,成本对应销售的货物数量结转
2022-04-10 22:57:42
没有发票,你也可以做做成本,只是汇算清缴需要纳税调增
2022-03-14 10:36:35
你可以暂估入库,如果你没有其他的进项发票,多交增值税。
2020-03-02 17:07:34
暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
下月初暂估回冲:
(1)红字冲回暂估入库
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
(2)收到发票,做入库处理
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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