送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-22 10:39

你可以在3月份先入账,并将入账金额标注为预收款。等你在4月份实际收到款项时,再做一次账务处理,将预收款核销掉。

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你可以在3月份先入账,并将入账金额标注为预收款。等你在4月份实际收到款项时,再做一次账务处理,将预收款核销掉。
2023-03-22 10:39:23
以后摊销的时候之前计提的房租要做红字分录
2019-06-29 10:01:26
你好 这个收入是3月 就先挂应收账款 然后4月到账做 :借 银行存款贷应收账款
2021-04-29 09:43:56
对的是的,发票到了红冲三月份暂估的,然后在四月份做两个月的,三月份和四月份的。
2022-04-01 08:59:06
你好,3月份做计提分录,借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目
2020-05-12 11:06:17
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