老师请教一下,建筑劳务公司,3月份如果暂估了人工成本比如100,4月收到40或5月收到60,那么收到发票时我怎么做分录吗?谢谢!

知识呗
于2023-03-22 09:53 发布 408次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-22 10:03
这里需要根据实际情况进行分录,如果3月份暂估的人工成本是100,那么4月份收到40或5月份收到60时,你可以将收到的现金登记在现金账户,并将暂估的人工成本减少,以及增加应付账款账户。
相关问题讨论
你好,借主营业务成本贷,应付账款做的是这个吗,暂估。
2022-04-14 13:09:50
这里需要根据实际情况进行分录,如果3月份暂估的人工成本是100,那么4月份收到40或5月份收到60时,你可以将收到的现金登记在现金账户,并将暂估的人工成本减少,以及增加应付账款账户。
2023-03-22 10:03:13
暂估入库
借;劳务成本
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
劳务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023-10-19 16:50:43
同学你好
这个可以的
2022-01-11 12:12:35
学员您好,冲回只有收到发票才可以
2022-03-30 09:36:22
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