- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-02 13:42
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
相关问题讨论
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
老师,5月份暂估的金额和发票金额不一致时,6月结转成本时要怎么调整?
2020-06-02 13:49:14
为什么营业外收入呢?老师,分录怎么写
2022-01-18 20:48:15
你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
你好
借银行存款1000
贷主营业务收入1000
借主营业务成本800
贷银行存款800
2022-01-07 21:48:03
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