- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-02 13:42
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
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你好,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-09 14:17:12

您好,跟普通发票一样处理。
2020-12-07 14:12:17

您好
请问暂估时候分录怎么写的
2020-05-22 11:37:57

你18年汇算清缴调增了吗
2019-10-31 15:35:56

借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-10-14 18:11:49
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