老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师,收到一笔专项款。借:银存,贷:专项应付款。用专项款投资:借:短期投资,贷:银行存款,是不是还应该多个分录提现专项款
答: 是的,你需要增加另外一个分录,借:专项应付款,贷:银行存款。这样就可以完整的记录专项款的流向了。
老师,收到一笔专项款。借:银存,贷:专项应付款。用专项款投资:借:短期投资,贷:银行存款,是不是还应该多个分录体现专项款??
答: 是的,可以多个分录,请具体分析一下这笔款项,应该做哪些分录来体现这笔款项?比如借:专项应收款,贷:银行存款,这笔款项就进行了有利息投资,那么还应该有借:专项应付款,贷:利润分配,来体现这笔款项的利润分配。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师:收到补助的专项资金:借:银行存款 贷:长期应付款-XX专项款购买原材料使用专项资金:借:长期应付款-XX专项款 贷:银行存款以上分录是否正确,如果不对请纠正,谢谢!
答: 您好,1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款 法律依据 《企业会计准则——基本准则》第二十一条





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