送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-21 18:27

先按照当期的实际应收账款数进行期末调整,将多出的部分记入应收账款调整差额科目,当期财务报表上可以记录这部分差额;然后,在应收账款科目中开设凭证,做出借款(贷)、应收账款(借)的记账,做出正确的分录调整。

美满的衬衫 追问

2023-03-21 18:27

那如果我们想要查询应收账款的凭证号怎么办?

齐惠老师 解答

2023-03-21 18:27

可以在财务软件中查询,在应收账款科目或凭证查询功能中,可以查看到凭证的号码以及摘要等信息,这样就可以找到应收账款的凭证号。

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先按照当期的实际应收账款数进行期末调整,将多出的部分记入应收账款调整差额科目,当期财务报表上可以记录这部分差额;然后,在应收账款科目中开设凭证,做出借款(贷)、应收账款(借)的记账,做出正确的分录调整。
2023-03-21 18:27:23
你好 1. 漏做的是其他应收款什么业务的 2. 应收账款 少记账了 你之前做收入没有
2020-07-08 09:47:14
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
2019-05-23 11:20:53
你应该先把期初状态的数据确定准确无误,然后再进行调整。需要注意的是,一旦做出调整,年度报表上的数据也会发生变化。
2023-03-21 16:54:59
您好,红字冲回错误分录,按正确的重新计提
2022-03-15 19:26:41
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