麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

老师,发放工资,个人承担的社保,有的是计入其他应收款,有的是计入其他应付款,到底该计入哪个
答: 如果先发工资,从工资里扣除后给人家缴纳的就是其他应付款 如果是先缴纳后从工资里扣除的,是其他应收款
发放工资应该是其他应付款还是其他应收款/员工个人社保
答: 你好,先发工资后缴纳社保的用其他应付款,如果事先缴纳社保后发工资的其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
21年和22年均出现将其他应收款-社保科目用错成其他应付款科目,请问现在怎样调整,麻烦老师帮我列一下分录
答: 学员你好,现在的其他应付款余额直接调整到其他应收款 借/贷*其他应收款 贷/借*其他应付款









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