我们代客户付了一笔运费,但是货运公司开发票是开 问
是客户购买你的货物吗发生的 开货物的发票一块开到货物里面,不单独开运费 答
老师,我想问下,9月收到跨境人民币,10月申报免税收入 问
你好,一般按收入的比例转出。 答
计提增值税:销项301805.69-进项91225.06-项目地预 问
不对, 第一个分录借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,这个分录的金额是301805.69-91225.06, 第二个改成 借应交税费未交增值税贷银行存款157489.2,应交税费预交增值税53091.11 第三个留着 答
老师好,请问:这道题为什么不减相关税费150万元?16. 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,商贸公司美工报销的产品设计费和拍照计入什 问
你好,这个计入销售费用服务费就可以了。 答

老师,题目中的本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,不应该是坏账减少了吗,应收款增加这样吗,我没有理解什么意思,可以分析一下吗
答: 你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万, 借,应收账款5 贷,坏账准备5 同时 借,银行存款5 贷,应收账款5 是坏账准备增加。
我2020年1月1日 建账 有应收款50000 但是我设置了期初应收账款50000后 不平衡咋办 还要再哪个目录平掉这5万
答: 您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
将应收账款余额在贷方,借方余余额-300调整为预收,借:应收款300 贷:预收账款300,请问这个是正确的吗
答: 是的





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宋生老师 解答
2025-03-13 10:50
乐 追问
2025-03-13 11:04
宋生老师 解答
2025-03-13 11:09
乐 追问
2025-03-13 11:15
宋生老师 解答
2025-03-13 11:22