送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-26 22:38

您好,您的处理很正规。可以直接在报表层面做重分类调整。同时加上负数部分金额即可。

百合 追问

2020-06-26 22:43

老师好,就是根据应收账款的明细科目借方合计余额填入应收账款,贷方合计余额填入预收账款?

小林老师 解答

2020-06-26 22:44

您好,是的,您的操作非常正确!!

百合 追问

2020-06-26 23:01

老师好,如果是应收账款和预收账款,还有应付账款和预付账款如果同时都用到了,那填报表,重分类的话,就是根据应收账款和预收账款的明细账的余额来填列。

应收账款是根据应收账款明细账的借方合计金额+预收账款明细账的借方合计金额来填列。
预收账款是根据应收账款明细账的贷方合计金额+预收账款明细账得贷方合计金额来填列。
应付账款和预付账款也是根据他们的科目性质余额来这样填列?对吗老师?

小林老师 解答

2020-06-27 09:04

您好,是的,您的理解非常正确。

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