2022年末已经发出去商品,但是没有开发票,但是之前有收到30%预收款。现在开了全部发出的产品数量发票,我要怎么做分录,我之前发的商品又怎么做分录

俊恩
于2023-03-21 11:18 发布 366次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-03-21 11:27
借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
这是去年的。今年70%。今年70%部分正常确认收入。
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借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
这是去年的。今年70%。今年70%部分正常确认收入。
2023-03-21 11:27:25
。把这笔分录红冲按发票入账。
2022-02-16 15:57:53
暂估入账时:
借:库存商品
贷:应付账款—暂估应付款账
次月初作相反的会计分录予以冲回:
借:应付账款—暂估应付款账
贷:库存商品
实际收到票时:
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项)
贷:应付账款
2019-12-26 14:45:07
当预售款项记录时,应当记入公司的应收账款,收款时将应收账款中的金额减去,多余金额则应当记入公司的其他应收款,等收取多余金额后再转入应收账款。
2023-03-23 12:25:35
借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20
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2023-03-21 11:50
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2023-03-21 11:54