送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-21 11:27

借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
这是去年的。今年70%。今年70%部分正常确认收入。

俊恩 追问

2023-03-21 11:50

老师,你好,我想请问一下,2月领用材料是用在1月的产品里面了,这个我要处理,?

玲老师 解答

2023-03-21 11:54

那你这不是矛盾吗?。二月领的那一月没领,咋用的?

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借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入应交税费。 这是去年的。今年70%。今年70%部分正常确认收入。
2023-03-21 11:27:25
。把这笔分录红冲按发票入账。
2022-02-16 15:57:53
当预售款项记录时,应当记入公司的应收账款,收款时将应收账款中的金额减去,多余金额则应当记入公司的其他应收款,等收取多余金额后再转入应收账款。
2023-03-23 12:25:35
借:管理费用-福利费 贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20
你好,购入的发票没有开,借预付账款贷银行存款,然后暂估入库, 借库存商品贷,应付账款暂估 销售出去借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本贷、库存商品
2022-05-20 10:04:31
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