老师,我想问下,我开具了一张负数发票,该怎么做账?前提是我之前开具的正数发票已经做账了,借:应收账款,贷:银行,这月开具了负数发票,但是对方又把我之前开具的正数发票的金额全部支付给我了,我现在开具的这张负数票该怎么做账呢?
欣慰的向日葵
于2023-03-14 17:33 发布 425次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,没有确认收入吗?
2022-04-06 16:45:35

首先,你需要确定这张负数发票的金额是多少,然后,在借方增加一笔应付账款,贷方增加一笔银行,以此来做账。
2023-03-14 17:41:24

你第二张红字发票直接用负数来冲销第一张蓝字发票的分录
2019-06-09 12:45:29

你好,负数发票和正确的正数发票一起做记账凭证 差额的账务处理 借:应付账款 贷:库存商品 应交增值税-进项税
2020-05-02 22:19:38

这种是需要的,根据各种发票去做!
2018-05-27 16:01:12
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