送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-20 08:16

对该批原材料暂估入账,做会计分录: 
 
借:原材料 
 
贷:应付账款——暂估应付账款 
 
下月初用红字做同样的分录予以冲回,待收到发票后按正常程序做账: 
 
借:原材料 
 
应交税费——应交增值税(进项税额) 
 
贷:银行存款(或应付票据)

落花雨 追问

2019-01-20 08:19

那销售商品,那商品已发出,票没开出怎么处理,票回来后怎么处理

庄老师 解答

2019-01-20 08:44

你好,商品已经发出,结转成本按照暂估价,收到发票红冲,重新做账

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