老师,一般纳税人,付快递费时候做分录 借管理费用 贷银行存款(付款的时候没有收到发票) 后期 收到发票并抵扣时分录 借应交税费-应增-进项 贷管理费用 这样做对吗 正常做的话应该怎么样做

无语的蜗牛
于2023-03-21 10:44 发布 392次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-21 10:55
不对,付快递费时候应该做分录 借管理费用 贷应付账款(付款的时候没有收到发票),后期收到发票并抵扣时分录 借应付账款 贷应交税费-应增-进项 管理费用,这样做才是正确的。
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不对,付快递费时候应该做分录 借管理费用 贷应付账款(付款的时候没有收到发票),后期收到发票并抵扣时分录 借应付账款 贷应交税费-应增-进项 管理费用,这样做才是正确的。
2023-03-21 10:55:34
是的,是这样账务处理的
2022-04-13 11:38:26
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
你好; 你收到发票 进项税不是应该做借方吗? 你做贷方干嘛
2022-04-08 11:11:42
借应付账款,借管理费用,负数
在增加上一个这个分录,再加上你的就对了。
2022-03-10 17:36:01
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