送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-21 10:55

不对,付快递费时候应该做分录 借管理费用 贷应付账款(付款的时候没有收到发票),后期收到发票并抵扣时分录 借应付账款 贷应交税费-应增-进项 管理费用,这样做才是正确的。

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不对,付快递费时候应该做分录 借管理费用 贷应付账款(付款的时候没有收到发票),后期收到发票并抵扣时分录 借应付账款 贷应交税费-应增-进项 管理费用,这样做才是正确的。
2023-03-21 10:55:34
是的,是这样账务处理的
2022-04-13 11:38:26
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款, 然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
你好;   你收到发票  进项税不是应该做借方吗? 你做贷方干嘛  
2022-04-08 11:11:42
借应付账款,借管理费用,负数 在增加上一个这个分录,再加上你的就对了。
2022-03-10 17:36:01
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