老师,一般纳税人,付快递费时候做分录 借管理费用 贷银行存款(付款的时候没有收到发票) 后期 收到发票并抵扣时分录 借应交税费-应增-进项 贷管理费用 这样做对吗 正常做的话应该怎么样做

一直都在路上
于2022-04-13 11:33 发布 900次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-04-13 11:38
是的,是这样账务处理的
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是的,是这样账务处理的
2022-04-13 11:38:26
不对,付快递费时候应该做分录 借管理费用 贷应付账款(付款的时候没有收到发票),后期收到发票并抵扣时分录 借应付账款 贷应交税费-应增-进项 管理费用,这样做才是正确的。
2023-03-21 10:55:34
您好,对的,就是这个分录的
2022-05-24 09:57:47
可以的,可以这样入账的额
2022-07-21 11:40:17
您好, 是的,就是你这样做的
2023-05-29 19:20:40
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