2022年的保险费已付款无票2024年冲减往来进费用 问
您好,这个是要调2022年的,调增处理,这个和2024年无关 答
所得税汇算清缴时,提示本所属期申报增值税收入984 问
你好,营业外收入你们申报了增值税? 答
代理记账的往来,把给客户开的发票都挂到应收账款, 问
你好,不会的,又不是收到款直接做了收入的 答
我单位是行政单位收到财政项目财政资金,计入财政 问
行政单位账务处理: 收到财政项目资金 借:银行存款 贷:财政拨款收入 转拨给其他同级单位 借:其他应付款 / 拨出经费 贷:银行存款 答
老师,递延年金作差法,后面那个年金A✖️要不要写 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,早上好。我们有个一般纳税人去年一直0申报,报表都是自己瞎填的,现在我们想据实填写,那银行存款、管理费用等对不上,那怎么调整呢?
答: 同学你好 更正申报哦
老师,抖音小课,一般纳税人那得银行存款和负债表里银行存款不一样,管理费用月底还有余额,这怎么弄,
答: 你好,很高兴为你解答 实际银行存款余额和财务报表余额不一样,需要编制银行存款余额调节表,调平就可以了 管理费用有余额需要结转到本年利润处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,因为刚转的一般纳税人,上个月在做报销凭证的时候忽略了一般纳税人取得专票可以抵扣的问题。直接做了借:管理费用 贷:银行存款 。这个月要怎么把进项税做出来?
答: 借:应交税费-应交增值税-进项 借:管理费用(红字)
金税盘的防伪税控服务费科目是不是:借:管理费用 贷:银行存款 ;借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用?一般纳税人
老师如果是付办公室租金一般纳税人收到普票借:管理费用/办公费贷:银行存款如果是专票借:管理费用/办公费 应交税费/增值税/进项税额贷:银行存款老师是这样理解吗?
有两笔分录合到一起怎么弄?例如:管理费用—差旅费30 贷:银行存款30 管理费用—差旅费35 贷:银行存款35 合到一起是不是?(管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 )
老师好, 已付款,并收到发票,但我不想入费用这个月,我可以挂,借其他应付,贷银行存款吗?下月我想做费用就入,借管理费用,贷其他应付 可以吗









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