给员工购买保险的时候,分录做 借:其他应付款-保险公司 100 贷:银存 100,收到发票后 借:管理费用 100 贷:其他应付款-保险公司 100,这样做对吗
CR
于2022-06-03 11:08 发布 1641次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-03 11:16
你好,这个是意外保险的吗?
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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