就是,我上期留底税额816.51,这个月进项税额22.06,然后这个月的销项正数税额是1505.47,我要做这个月的计提和结转增值税的记账凭证,不知道该怎么做

冷艳的路灯
于2023-03-20 19:07 发布 401次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-20 19:20
首先,您需要准备一张增值税计提凭证,发票上面的进项税额22.06也要明确。然后把上期留底税额816.51加上本期计算出来的应交增税额1505.47相加,就是2,321.58,通过减去发票上的销项税额,就得到本期的留底税额。
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首先,您需要准备一张增值税计提凭证,发票上面的进项税额22.06也要明确。然后把上期留底税额816.51加上本期计算出来的应交增税额1505.47相加,就是2,321.58,通过减去发票上的销项税额,就得到本期的留底税额。
2023-03-20 19:20:43
你好了,留抵816.51%2B进项22.06=838.57.销项1505.47-838.57=666.9
交税666.9
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 666.9贷:应交税费-未交增值税666.9
2022-04-02 11:07:54
您好,您是一般纳税人吧,如果缴纳增值税的话,咱应该是
借应交税费应交增值税,转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。
2022-04-27 14:10:47
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-09-08 16:34:46
你好; 月末做账:
如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-11-11 10:57:04
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