老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

22年我收到一笔增值税和附加税的退税,我如何做分录呢?收到21年的增值税和附加税的一笔退税我们公司是小规模
答: 同学,你好 你之前缴纳过增值税?这个退的是什么?以后还要缴纳吗?
22年我收到一笔增值税和附加税的退税,我如何做分录呢?收到21年的增值税和附加税的一笔退税我们公司是小规模
答: 你需要把这笔退税分别录入到增值税和附加税的账户中,然后再录入到应收票据的账户。所以你可以把它录入到两个不同的账户中,一个是增值税,另一个是附加税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
21年12月我们找税务局代开的增值税专用发票,税务局直接代扣的增值税和城建税等附加税;因为内容有误申请了退票。3月收到了退的增值税和附加税,收到的退回的增值税和附加税如何做账,跨年了
答: 你好; 你之前缴纳的时候做分录 ; 按照你缴纳分录 做相反分录冲 即可 ;这个不影响损益的





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