个人代开发票拟稿中开了还是没开 问
你好就是还没有开具的 答
老师 我们22年卖当年买的车卖2万 税务局说我们卖 问
你好,回去更正申报增值税先,然后再改正年报 答
老师,这里的财务费用是填写手续费-利息收入的吗? 问
同学你好,这是主表, 这里填写的 是 财务费用合计数 比方说, 手续费 利息收支 的合计 答
老师,贷款金额大于注册资本金,贷款利息可以扣除吗? 问
注册资金有没有按期实缴? 答
计算净现值利息已在折现率中考虑是啥意思 问
同学,你好 折现率用的加权平均资本成本已经包含了利息(债务成本),计算现金流时不需要再单独扣除利息,否则会重复计算 答


之前财务做了一个暂估成本,贷,应付账款,现在怎么处理呢?
答: 这块涉及到财务管理,你可以先搞清楚,财务报表上对于这些暂估成本的细节,比如贷款利息、应付帐款等。然后,根据实际情况,去调整财务报表中的相关设置,采取正确的处理方式。
之前财务做了一个暂估成本,贷,应付账款,现在怎么处理呢?
答: 现在你有新的发票来吗?就是说你暂估的这个凭证对应的发票到吗?您好同学
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前暂估 借库存1 贷 应付账款暂估1 借成本1 贷库存1 如果返回去该账的话 把之前的分录冲掉 重新做一个正确的借主营业务成本 暂估 贷应付账款暂估的话 报表怎么办呢 5月暂估得了 现在都年底了
答: 薇你好,把这两个分录并成一个借,主营业务成本贷应付账款,你的报表不影响的,你当时做的时候就坐在一个月不是吗?
老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款-暂估款。然后我看有合同就又补了一笔,借:应付赃款-暂估款 贷方:应付账款-xx公司,现在发票进来了,我该如何入账呢
我在去年12月份暂估了费用和成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-暂估,现在1月份拿到发票应该怎样做账
之前购买了固定资产,发票没有来之前做了两个科目预付账款和应付账款暂估入账,现在发票到了,之前应付账款多估了一分钱怎么处理
去年做成本暂估 借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估 现在收到发票了,是小企业,没有以前年度损益调整,要怎么冲暂估呢





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