老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师之前暂估了成本是借主营业务成本,贷应付账款。现在票来了应该怎么做呢
答: 去年的吗?发票和暂估有差异吗
老师,我三月底暂估了一笔成本,现在发票回来了30个我应该怎么做账?当时暂估:借:主营业务成本450000贷:应付账款--暂估450000现在发票回来了30个;红冲之前暂估:借:主营业务成本 -450000贷:应付账款--暂估 -450000做正确的:借:主营业务成本 300000贷:应付账款--暂估300000这样吗?
答: 你好,可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前是借:主营业务成本-暂估6000 贷:应付账款-暂估6000 现在收到咨询费发票了是借:主营业务成本-暂估-5000 贷:应付账款-暂估-5000吗?还怎么做 ?并且这5000的咨询费是用银行存款付的
答: 您好,就是把暂估先冲销再,借主营业务成本 贷银行存款


慧芝 追问
2019-05-22 09:53
答疑郭老师 解答
2019-05-22 10:41
慧芝 追问
2019-05-22 11:54
答疑郭老师 解答
2019-05-22 11:59
慧芝 追问
2019-05-22 12:02
答疑郭老师 解答
2019-05-22 12:04