老师我想问下,我企业的增值税税负是3% 知道了内销的销项税额是107万,当期收齐单证出口人民币金额是391万,免抵退税额为51万,不得抵扣进项税额为16万,怎样可以计算出我要抵扣多小进项发票?没上期留底税额
め尐尐倩め
于2017-11-17 16:44 发布 969次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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107-进项含税/1.17*17%+16=(107/0.17+391)*3%
求出进项含税金额就是了
2017-11-17 21:09:48

107-进项含税/1.17*17%+16=(107/0.17+391)*3%
求出进项含税金额就是了
2017-11-17 21:09:56

你确定退税率是13%吗?貌似10%呢
2021-11-14 20:58:35

同学,你这个期末留底20%2B31.6-20.6=31万,你退回来20万,那你这个月没有交税就没有税负率了。
2022-03-01 16:58:24

您好,生产企业的出口退税的是这样计算的,免抵的税额时需要交纳附加税的。
2018-12-04 20:22:46
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