小规模纳税人 12月发票开错了,我以做账,发票已退给对方了,当时做的借管理费用 贷银行存款 ,今年2月份开的发票,我这个月应该怎么做啊,

火星上的帆布鞋
于2023-03-15 16:21 发布 357次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
今年再开票是从原来的分录这按正确。今年再开票是从原来的分录,再按正确发票做分录。
2023-03-15 16:28:22
不能,应该将去年12月支付的528元拆分开来,支付的是500元,预付的是28元,将预付的28元做红字,用借银行存款500贷管理费用500;今年1月支付的400元发票开的是428元,用借管理费用428,贷银行存款400。
2023-03-19 10:43:08
同学,你好
借 管理费用-办公费 -100
贷:银行存款 -100
2023-11-23 18:54:47
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
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