送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-03 16:32

您好,把前面的分录红冲掉,再重新用新的做账就可以

刘艳红老师 解答

2026-03-03 16:32

您好,把前面的分录红冲掉,再重新用新的做账就可以

阿宝 追问

2026-03-03 16:36

我不太理解,分录您帮我写一下,红字发票是:借 管理费用-物业费-9708.74 应交税金进项税-291.26   新开的发票是:借 管理费用-物业费9523.81 应交税金进项税476.19这样吗?感觉不对呢

刘艳红老师 解答

2026-03-03 16:38

借:其他应付款 
贷:管理费用 
应交税费-进项 
再做相反的分录

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相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-03 16:42:19
 你好;    这个 之前你做账 是开的专票 ; 你认证了吗; 好判断科目   
2022-09-16 09:58:46
你好,这里发票还没有收到,就不应当计入费用核算的  
2023-04-22 16:58:23
你好;  你这个先走进项税转出 ; 你是 购买方做; 借管理费用 56.6贷进项税转出  56.6  、然后红冲;  借 银行存款 -1000 借管理费用 -1000
2023-06-12 14:17:54
你好 你这个是进项留到下一期抵扣吧,这个分录是正确的
2023-01-05 14:15:21
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