老师 上个月 做了 借 管理费用 1000 应交税费-应交增值税-进项税 60 贷 银行存款1060 这个月开了红字发票 在怎么做分录

Q
于2023-05-09 12:12 发布 418次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-05-09 12:13
您好,原凭证分录冲回 借 管理费用 -1000 应交税费-应交增值税-进项税- 60 贷 银行存款-1060 (是不是退钱给我们啊)
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借:库存商品(红字) 应收账款贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-06-01 10:17:04
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,原凭证分录冲回 借 管理费用 -1000 应交税费-应交增值税-进项税- 60 贷 银行存款-1060 (是不是退钱给我们啊)
2023-05-09 12:13:29
同学,你好
嗯嗯,是的
2022-09-27 11:25:19
你好,你还没有拿到进项发票,不能确定进项税额
借原材料--小麦--暂估款10000
借应交税费---应交增值税--待认证进项税额1100
贷:银行存款
借原材料--小麦10000
贷:原材料-小麦-暂估 10000
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 1100
贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 1100
2018-01-03 18:51:22
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