送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-11-17 11:06

那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。

Anne 追问

2022-11-17 11:11

那发票正确的发票日期是10月份的哦,不用红冲之前的会计分录吗?

陈诗晗老师 解答

2022-11-17 11:13

不用的,你直接放在后面就行了,因为你这个本身就是名称开错了。

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相关问题讨论
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
是的,支付劳务费应该借管理费用-劳务费,贷银行存款。借方代表公司付出成本,贷方代表公司获得资金,故支付劳务费时借管理费用-劳务费,贷银行存款,能够反映公司付出现金支付劳务费,从而确保资金流向的正确性。
2023-03-06 11:25:43
没问题, 可以这么做的
2021-11-12 15:07:32
发票收到后附在2月的凭证后就是
2023-04-01 16:03:49
您好,您的分录是计提+支付
2022-04-16 10:01:17
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