- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 14:16
借进项,借管理费用负数
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借进项,借管理费用负数
2020-06-23 14:16:11

你好,是什么情况下发生的劳务费?
2018-09-25 15:03:58

借;待摊费用 贷;银行存款 3
借;管理费用 贷;待摊费用 5000(做6个月)
2017-12-24 21:07:46

那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51

你好,可以不用计提,直接计入相关科目核算
2020-07-08 14:16:03
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大丫 追问
2020-06-23 14:19
郭老师 解答
2020-06-23 14:20