送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-16 10:01

您好,您的分录是计提+支付

天青色等烟雨 追问

2022-04-16 10:03

老师,能帮忙写一个详细的分录嘛?我没太明白您的意思,抱歉

小林老师 解答

2022-04-16 10:06

您好,计提应当是借成本费用,贷其他应付款,支付,借其他应付款,贷银行存款

天青色等烟雨 追问

2022-04-16 10:08

老师,不好意思哈,是我们支付给第三方的劳务,我们不是劳务公司

小林老师 解答

2022-04-16 10:08

您好,一样都是其他应付款

天青色等烟雨 追问

2022-04-16 10:35

可以这么计提吗,

小林老师 解答

2022-04-16 10:40

您好,不是企业员工不可以,

天青色等烟雨 追问

2022-04-16 11:02

这样可以吗老师

小林老师 解答

2022-04-16 11:32

您好,这个是正确的

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发票收到后附在2月的凭证后就是
2023-04-01 16:03:49
您好,您的分录是计提+支付
2022-04-16 10:01:17
没问题, 可以这么做的
2021-11-12 15:07:32
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
同学你好 这样做可以的
2023-09-05 13:59:17
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