股东原转入公司的钱用于经营,没有备注投资款,做其 问
您好,把其他应付款转实收资本 借其他应付款 贷实收资本 答
老师,工商年报法人已经授权给我了,我怎么登录呀 问
同学,你好 在登录页面选择企业联络员登录 答
老师,我本月报个税的时候,出现图片上的提示,通不过, 问
个税导入模板第 27 列表头错写成 “备注”,系统要求表头必须是【协定减免】。 处理 打开个税 Excel 模板,找到第 27 列,把单元格文字备注改成协定减免 保存文件,重新导入申报即可。 答
我们公司的成本没有分摊,税务老师要求自查,22年起 问
你好,是的,你分析的正确的 答
老师我们是工程公司,有预缴税金的,这个税金我可以 问
您好,这个的话是可以结转到未交增值税的,对这样 答


老师请问下,我们2月份的支付的劳务费,做了借,管理费用-劳务费,贷银行存款,但是发票3月才收到,之前2月的分录要调整吗?
答: 发票收到后附在2月的凭证后就是
计提 劳务费和支付劳务费时的会计分录怎么做吗?支付时是 借管理费用劳务费 贷银行存款 ,那计提该怎么做分录啊
答: 您好,您的分录是计提+支付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们8月份收到一张劳务发票,但是抬头开错了,我做了借管理费用-劳务费,贷银行存款,10月份收到重新开的发票,会计分录应该怎么做啊?
答: 那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
您好老师,咨询一下公司维修,付维修工人劳务费24000元,需不需要摊销。我没摊销我做到管理费用了借:管理费用24000贷:银行存款24000这样做对不对?
劳务派遣公司为劳务派遣员工购买意外保险怎么做会计分录?会计问回复是劳务派遣公司为劳务派遣员工购买意外保险 借:管理费用,贷:银行存款等科目 答案是这个 哪个对呢?老师
想把2月的凭证改一下,原来是借管理费用-福利费贷2000,贷应付福利2000,借应付福利,贷银行存款,现在想把2000中的300走劳务费,应该怎样?








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Anne 追问
2023-04-01 16:08
家权老师 解答
2023-04-01 16:12