老师,24不是能抵扣吗?怎么也算进去所得有者权益?谢 问
你好,同学 亏损的话,是税法口径,可弥补亏损,减少所得税 答
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交 问
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的 答
1 外币投资母公司长投和子公司实收资本金额(人民 问
你好,可以用”外币报表折算差额“体现折现差异,外币报表折算差额本就是列报在资产负债表所有者权益下面 答
找宋生老师,还有请教一下简易征收的问题,谢谢! 问
你好!你可以继续提问了 答
老师,外经证开具之后,下个月再预缴税款可以吗?本月 问
同学,你好 嗯嗯,可以的 答
速达软件,我今天录了数据,从去年10月到今年一月的账。然后现在想结转每个月的利润,可是转不了了,这个怎么办?
答: 那我们先来看看你录入的数据是不是有问题,然后再看看结转的设置是否正确,如果都没有问题,可能就是软件本身的问题了。
速达软件,我今天录了数据,从去年10月到今年一月的账。然后现在想结转每个月的利润,可是转不了了,这个怎么办?
答: 你好 ; 你们应该是你们系统设置了 ;结转不了应该是设置不对; 找下软件售后远程给你设置处理下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们去年11月12月,还有今年一月份的工资都计提多了,计提13万,但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗?那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了?这样对今年的帐有没有影响?会不会导致帐混乱 我11,12,1月三个月的差额接近10万呢我11,12,1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢,我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛,那我今年的帐都做到三月份了,如果我把去年的反结帐,改11,12月的数据那
答: 我们反结帐期今年的期初数是不是又要按照去年的11、12、1月的数据来改了?这样今年的帐目可能会混乱,我们每年做完年度结账后都要结转至下一年,但是如果反结帐期改为去年11月12月,那么这又会对今年的帐有影响,所以我不知道该如何处理,因为我们11月12月,以及今年一月计提的工资差额接近10万。