老师,我们跟个人签订的租赁合同,这个人不给我们开 问
可以的,只是那个租金不能税前扣除 答
几年前有一个设备应付账款还挂了40万,但是后期他 问
不建议改固定资产、不重算往期折旧,麻烦风险大 直接分录:借应付账款 40 万,贷营业外收入 40 万,当年缴企业所得税即可 设备照旧正常提折旧,最简单合规 答
老师早上好,请问发员工工资可以发到别人名下吗?比 问
需要他自己出具委托付款书 答
老师,我们有个货物出口的,产生了这样包装费和运费, 问
同学你好,可以这样开的,清单上 产生费用 和 他说的相符合, 答
老师,资产负债表2024年应收账款是负的6100,2025年 问
年初数要保持一致才行 答


老师,请教您一个问题:2022年11月份我们公司给对方开具了一张免税的增值税普通发票6万元,截止到这个月总共收到了5万元,对方明确1万不再给了。问税务局说是之前的发票需要红冲,再重新开一个5万的发票。那么怎么进行账务处理?
答: 借应收账款贷主营业务收入6 借应收账款贷主营业务收入5
我于2022年11月份和12月份给客户开具了大约5万元左右的增值税普通发票,由于忘记即时送给对方,并于今年6月份送给对方,对方财务讲跨年的不予收取,要求我重开新发票给他,我也重开送给他了,那么我去年的这5万左右的增值税普通发票该如何正确处理比较合理?我是个体工商户定核开票的每月3万以内。
答: 你好,发票收回来,红冲重新开。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好,老师,5月开给对方公司的专票数量和单价写反了,但总金额税额没问题,我们这边5月做收入结转成本发现了这个问题,那么在5月在结转成本的时候,数量应该按照正确的去结转是吧。另外我们是要在6月红冲,并且给对方重新开具一张正确的蓝字发票。那么到时候红冲的和正确的蓝字发票,也不需要在6月进行账务处理对吗
答: 你好,按照错误的去结转,6月冲回时候,再调整




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郭老师 解答
2023-03-15 09:34
郭老师 解答
2023-03-15 09:34