您好,老师,5月开给对方公司的专票数量和单价写反了,但总金额税额没问题,我们这边5月做收入结转成本发现了这个问题,那么在5月在结转成本的时候,数量应该按照正确的去结转是吧。另外我们是要在6月红冲,并且给对方重新开具一张正确的蓝字发票。那么到时候红冲的和正确的蓝字发票,也不需要在6月进行账务处理对吗

Happy
于2022-06-01 15:20 发布 1046次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2022-06-01 15:21
你好,按照错误的去结转,6月冲回时候,再调整
相关问题讨论
你好,这种公司你得分什么情况了?正常他应该是要结转成本的,是不是他没有进项发票?
2022-05-30 17:33:49
好,可以的,但是你得注意一下,会不会影响你月年的收入,小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好,实现收入的情况下就需要结转收入对应的成本
2021-06-03 20:57:07
你好,结转的成本金额=销售数量*单位产品成本
2021-05-28 14:42:05
你好,对的,都要红冲的。
2021-05-25 13:38:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



Happy 追问
2022-06-01 17:57
羽飞老师 解答
2022-06-01 21:30