老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


出口钢铁制品3520美元,查询征税率13%,退税率为0,是否要缴纳增值税?增值税申报表怎么申报?
答: 查询网上有说一般贸易企业,需要视同内销,缴纳增值税?
出口钢铁制品3520美元,查询征税率13%,退税率为0,是否要缴纳增值税?增值税申报表怎么申报?
答: 增值税是需要缴纳的,根据您的情况,需要填写增值税纳税申报表一份,表中需要填写出口钢铁制品的金额、数量、税率、退税率等信息,然后根据税率计算出纳税金额,最后进行缴纳。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
出口商品,退税率为0,是否视同内销,未开票的,增值税申报表填在哪一栏?
答: 同学你好,这个就等于是内销,填在第一行第五列
我们公司是非生产型贸易企业出口0关税,0出口退税率的货物 视同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税吗?增值税申报表上如何填写?0出口退税率 还需要在出口退税系统进行填报吗?
出口的货物查了一下增值税征税率13%,增值税退税率为0,请问我们需要开具带13个点的增值税专用发票,还是开0税率的普通发票呢?像这种不用退税的还需要去电子税务局做退税备案吗?
请问出口退税的收入用除税率吗?假设出口美元10000,汇率是7 增值税申报收入是直接10000*7还是10000*7/1.13 还有如果是CIF价格,申报增值税收入是怎么算的?





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