我们公司是非生产型贸易企业出口0关税,0出口退税率的货物 视同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税吗? 增值税申报表上如何填写? 0出口退税率 还需要在出口退税系统进行填报吗?

清荷善水
于2020-06-28 12:32 发布 1943次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-28 12:34
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
相关问题讨论
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
2020-06-28 12:34:10
我是生产企业,但是备案的是贸易
2023-09-12 10:33:06
好的,谢谢!那出口退税申报时间也是15日前吗?跟增值税申报时间一样?
2019-09-18 16:57:14
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