老师,请问一下保洁服务的税收编码是多少呀,谢谢老 问
您好,开这个大类就可以了3070599000000000000 答
老师,我们银行存款余额不对,我只能更正申报上一个 问
账务差错当月直接调账,不用改往年账务。 往期季报大多无法线上更正,只更正往期财务报表即可,税款差异以汇算为准。 答
老师 请问一下 25年企业所得税汇算中 广告费和业 问
你好,销售费用里的广告费和宣传费 答
老师好,咨询一个建筑行业工程项目回款,牵扯两家分 问
合规做法 总公司出具授权,甲方、总公司、A 签三方代收协议,附 B 注销证明;A 收货款挂往来,全款转给总公司,不开票、不计收入。 涉税风险 无协议易被认定 A 为应税收入,重复交税; 资金长期滞留 A 账户会被核定征税。 答
老师,我们公司处置固定资产。如果用固定资产清理, 问
您好,这不一致的是正常的,可以合理解释。 答


换了财务软件,把应收,预收账款调到一起,应付预付账款调整到一起了,期初数不一样了怎么办
答: 您好 应该根据前面的科目余额表填写期初数的 不一致 税务申报的时候容易比对出问题
换了财务软件,把应收,预收账款调到一起,应付预付账款调整到一起了,期初数不一样了怎么办
答: 你需要调整期初余额,根据现有的账户调整准确的余额,以保证财务报表的准确性。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款明细账期初期末有负数余额,我进行了资产负债表重分类,重分类后将应收账款期末负数余额都调到预收账款了,但调后预收账款期初数合计又成负数了,怎么办?
答: 你好; 是借方负数的话; 应该重分类到预收账款去 ; 你预收账款 是不是贷方也负数了。





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