你好,我们公司上个月开具了红字专用发票,也开了正数的专用发票,那这个月增值税申报表中填列的数是正数发票金额减去负数发票金额得数吗?

火星上的帆布鞋
于2023-03-13 19:51 发布 570次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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不是的,增值税申报表中填列的是正数发票金额加上负数发票金额得数,这就是一个合计的过程。
2023-03-13 19:55:56
你好,都是专票吗?如果是的话零申报。
2022-01-07 10:51:13
您好,这个的话,你是申报不过去的这种情况
2024-01-03 22:00:02
专票,用开具的发票的正数减去负数后的余额填在第1列和第2列?
2023-06-08 16:59:50
你好,正数销售额加上负数销售额合计填写。
2022-09-16 09:21:20
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