你好,我们公司上个月开具了红字专用发票,也开了正数的专用发票,那这个月增值税申报表中填列的数是正数发票金额减去负数发票金额得数吗?
火星上的帆布鞋
于2023-03-13 19:51 发布 437次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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不是的,增值税申报表中填列的是正数发票金额加上负数发票金额得数,这就是一个合计的过程。
2023-03-13 19:55:56

对的,您的理解正确。
2017-09-13 08:26:30

您好,应该来说红字发票的金额不可以大于蓝字发票金额的
2019-06-02 13:48:49

发票份数是正数发票+负数发票-作废发票
申报的时候写合计的金额
2019-12-13 11:23:29

负数申报的话要去税局大厅申报的哦
2020-08-05 10:36:19
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