老师好! 销售方跨月红冲发票后填写纳税申报表,是在申报表一中第3列和第4列以负数填写吗?还是用开具的发票的正数减去负数后的余额填在第1列和第2列?

小米花
于2023-06-08 16:58 发布 725次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,之前做了进项的吗?现在做进项转出就可以的。
2022-05-17 09:41:53
专票,用开具的发票的正数减去负数后的余额填在第1列和第2列?
2023-06-08 16:59:50
你好 开红字发票的月收入 按扣除红字收入的金额申报
2022-03-15 18:33:30
学员你好,
如果是红字发票的话,只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在“增值税申报表”里的进项税额转出出现的。
2019-08-10 14:00:54
若是跨月后,红冲的,发票红冲了不要更正申报表
2025-10-20 09:36:38
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