老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
你好,肯定的修改第四季度的申报和所得税季报,后边第一季度的也要改的 答
领导要求增加成本 我该怎么做账添加成本 问
您好,你是指暂估成本,少交企税吗 答
老师你好,我们公司老板是医药公司代理人,没有公司, 问
贷方是哪个科目 没看懂 答
老师,工商地址和税务地址不一样可以吗 问
你好,正在回复题目 答
老师,我现在每个月食堂都有燃气费,一月一开票麻烦, 问
你好,正在回复题目 答


老师,在一般纳税人增值税申报表中,红冲发票填在哪里,是在申报表附资料列一吗?
答: 学员你好, 如果是红字发票的话,只要在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额即可,此处填好之后就会自动在“增值税申报表”里的进项税额转出出现的。
你好一般纳税人冲红 增值税留底 表3要不要冲红的增值税税额申请退税
答: 你好; 你们到时 红冲后; 会自动在预交栏次挂着金额的; 你电子税务局申请退税即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们这个月有红冲去年免税发票,导致不含税金额和增值税税额不一致,然后增值税申报表里的增值税税额是和红冲免税发票后的金额一致,变少了,账上和开票查询统计增值税一致,请问增值税申报表怎么更改增值税税额 ?
答: 你好,你们单位需要缴纳增值税吗?










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