老师,你好!我们公司是跨月才发上个月的工资,比如3月15日才会发放2月份的工资。那我在2月底要计算好工资时,已知晓有个别员工是要交个人所得税的。(我们做内账的,分录,我只想一步到位)你看这样计提工资可以吗?2月底计提工资为:第一步1、借:管理费用50000 贷:其他应收款--个人社保部分3991.6元 其他应收款-个人所得税210 应付职工薪酬-工资45798.4,第二步,2、发工资时,借: 应付职工薪酬-工资45798.4,贷:银行存款:45798.4.第3步,3缴纳个税时:借:其他应收款-个人所得税210,贷:银行存款210.老师,我这样做可以吗?(内账的)
秋茴
于2023-03-11 22:05 发布 258次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

你这个个税是需要扣员工,这个计提工资中是包括个人个税和公积金和社保,这个福利费,职工教育经费基数是根据没有扣员工个税和员工社保和员工公积金之前个税,所以这个工资计提包括这个
2019-07-24 15:37:05

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20

第三个分录这个是什么
2019-11-29 23:42:36

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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