送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-11 15:37

9 月报表的 33.86 元,是 8 月期末结转过来的欠税,不是 9 月新产生的税,和你 8 月有没有交过无关。
更正 8 月所属期增值税表
在 8 月申报表的 ** 本期已缴税额(第 27 栏)** 填上 33.86,把 8 月期末欠税清零,9 月再更正,33.86 就自动消失。
直接在 9 月申报表本期已缴税额填 33.86
第 30 栏(本期缴纳上期应纳税额)手动填 33.86,直接抵消这笔欠税,32、33 栏归零。

体贴的钢笔 追问

2026-05-11 15:45

老师,本期已经缴纳税款里在30行填写数字行不行,本期缴纳上期金额

朴老师 解答

2026-05-11 15:48

同学你好

这个可以的

体贴的钢笔 追问

2026-05-11 16:34

老师,系统提示要更正到2026年当期,是必须要全部更正完吗

朴老师 解答

2026-05-11 16:38

同学你好
对的
是这样

体贴的钢笔 追问

2026-05-11 16:41

那更正到2023年12月,期末留底到2024年5月没变化,还要全部更正申报表吗?

朴老师 解答

2026-05-11 16:43

同学你好
没有变化的不用更正

体贴的钢笔 追问

2026-05-11 17:01

老师,2024年汇算清缴后单位不属于小微企业,但是2024年1月到5月所属期上一个会计附加税全部按照小微企业缴纳的,这个也是必须要更正申报表吗?

朴老师 解答

2026-05-11 17:08

必须更正,补缴少缴的附加税 + 滞纳金,不更正有稽查风险

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