老师,你好,有个问题,生产车间管理人员工资计入生产 问
你制定价格的话合理 账务处理不变 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
可以的,按你的思路做就行 答
老师,公司卖车收入缴纳什么税? 问
那个需要交增值税的哈 答
老师,您好,公司成本取值是从ERP中的销售明细表里取 问
不需要打印这个明细表存档 答
老师。制造业归集直接成本,直接人工和机器工时是 问
是的,都是一样的工时分摊 答

1月份退的六税两费,做的是借银行存款贷应交税金,借应交税金贷税金及附加,现在科目表上还是有税金及附加,结转不了是什么意思
答: 结转不了意味着,在科目表上无法将税金及附加项结转到其他科目中。可能是因为借贷双方金额不一致,或是缺少相应的凭证,导致无法结转。建议检查一下相关科目的余额是否一致,或者查看是否缺少必要的凭证,以确保能够将税金及附加项结转出去。
老师,5月份我计提的6月份的增值税及附加,做的分录是借:税金及附加 贷:应交税费——(附加税等)。但是6月份我交完税做了一笔借:应交税费——(附加税等),贷:银行存款。在6月下旬我收到了税务局的退税,全额退款。我应该怎么做分录?现在我做的是借:银存 贷应交税费和借:税金及附加的负数,贷:应交税费的负数,导致利润表税金及附加不等于附税之和,报不过去,是哪里出现问题了?
答: 你好 ; 你这个税金附加 怎么会负数; 正常是不会的; 你退款 是六税二费发生的 做 :借银行存款贷营业外收入-减免税额; 不是冲税金及附加的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 缴纳附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 那就是税金及附加有余额了对吗?
答: 对呀,这个本身也是会有余额的。
老师印花税分分录是:借:税金及附加印花税贷:应交税金印花税,借应交税金印花税贷银行存款。还是直接借税金及附加25元。贷:银行存款25元
缴纳印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款 退回印花税是 借:银行存款 贷:应交税费-印花税 借应交税费-印花税 借:税金及附加-负数 是这样的吗?老师
请问我们公司缴税不计提,分录是这样写不?借:税金以及附加 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那最后应交税费怎么结转呢?





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