3月份计提税金——文化建设费 借: 税金及附加100 贷:应交税金100 结转 借:本年利润100 贷:税金及附加100 缴税: 借:应交税金100 贷:银行存款100 6月份退文化建设费(免交) 借:税金及附加 -100 贷应交税金 -100 冲红结转 借:本年利润 -100 贷:税金及附加 -100 收到退税款 借:应交税金 —100 贷:银行存款 -100 我这样做分录行吗 收到税金如果计入营业外收入 那么利润表税金及附加科目还有这笔款, 借银行存款100 贷:营业外收入100 老师我这样做对吗

大意的乌冬面
于2020-06-17 08:00 发布 1650次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,如果是退回,就是你那样做的,冲税金及附加
2020-06-17 08:03:48
你好!这个计入税金及附加就好
2023-03-08 11:58:14
您好,文化事业建设费、水利建设基金都计入税金及附加,残保金计入管理费用会计科目
2023-07-05 19:56:21
你好,可以的,可以这样处理的,
2020-06-22 10:39:25
减免的增值税从应交税费-应交增值税转入营业外收入。如果不交增值税那么不涉及附加,附加不用计提和缴纳
2022-01-11 21:59:35
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