请问外贸企业首次退税,调查评估资料审核通过后,大 问
不确定,通常会电话通知的 答
建筑业,简易分录如何写:开具发票:销项金额:48543.69 问
不对,简易计税的不需要结转,次月直接缴纳就可以 答
请问 报表中的未付利润怎么在期初设置中录入 录 问
就是在应付股利科目里边录入 答
老师,请问一下,公司修车的费用,开的是1个点的普票,开 问
那么未付款的金额直接挂着 答
公司注册资本1000万,转让18%,实缴资本550万,如果平 问
您好,转让价就是1000W的 答

请教下,单位工资转入代工户,代工户负责给职工发工资,第一个月转入代工户1000,代工户发出去700,第二个月转入700,代工户发出去1000,但是账做错了,如下:第一个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际付出去700,300在代工户躺着第二个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际只往代工户转账700首月已结账,如何调账?
答: 同学,你好,请稍等,马上解答。
老师我付工资时借应付职工薪酬 20000 其他应收款-活动经费3000 贷银行存款23000 这个其他应收款是不是一直在账上挂着的?
答: 你好同学 其它应收是挂上了,但是以后也可以收回时不冲销了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月份其他应收款一代扣个人社保错误做为应付职工薪酬-单位社保,本月怎么更正错误凭证
答: 你好, 借 应付职工薪酬-单位社保, 贷 其他应收款一代扣个人社保
老师 我应付职工薪酬这块期末无余额 因为没有做其他应收款这个科目,六月发放五月工资扣减五月社保,那我五月应该是有借方余额才对吧?但是现在是无余额的话 该怎么调整
在考试中,指应通过什么科目核算,比如是代垫员工医药费,通过其他应收款核算,也通过应付职工薪酬核算,不光要选借方科目也要选贷方科目,这样是对的吗,不知道我说的详细不详细
要跟地产签了一份服务协议,一部分员工为地产提供服务,物业支付的工资,那么分录是计提借:其他应收款 贷:应付职工薪酬? 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款吗??










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