老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,我们老板每个月电话费500到600可以做管理费用吗?后期汇算清缴需要纳税调增吗?
答: 是的,您可以将500-600元电话费作为管理费用,但是在汇算清缴时应当计入应纳税所得额中,并且该额应当按照相应税率计算所得税。如果您的企业有发票的话,应当将发票上的税率计入应纳税所得额并计算所得税。
老师,2018.5.10缴纳17年汇算清缴时候缴纳企业所得税165元,外账公司做账的时候做到管理费用-企业所得税165,我现在,做汇算清缴的时候,这个165填哪里去?是要纳税调整吗?期间费用明细表里面的管理费用里面的税费里面加上这个165吗?然后需要调增的话,哪里可以调》?
答: 管理费用-企业所得税165,这种做账是错误的。应计入借:未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 该165元从期间费用中调出,即期间费用管理费用不要加该165
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司每个月都有临时工,每期都做管理费用-劳务费,汇算清缴时需要调整吗?
答: 没有发票么,那没有发票是需要调





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