老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师:前做了笔借;销售费用贷`其他应付款,现更改过来,借;其他应付款贷;销售费用,利润表上销售费用本月数是负数是对的吗,可以是这样处理吗?
答: 你好,是对的,调整会出现利润表销售费用负数的
请教,红冲销售费用,在财报利润表申报的时候过不去,预警,销售费用借方可以为负数不?是不是不能啊本来是固定资产运费,记错了原分录借销售费用,贷其他应付款红冲分录借销售费用负数,贷其他应付款负数重做分录借固定资产,贷其他应付款财务报表申报的时候,过不去了,报警
答: 只能去之前看那个月销售费用大月份去冲掉,调整,要不就反结账去之前月份去修改这个只能这样,税局设置不能是负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月产生的销售费用 没付钱 借销售费用贷其他应收。本月付钱,借其他应付 贷现金 老师这样对吗
答: 你好, 上个月 借,销售费用 贷,其他应付款 本月付款 借,其他应付款 贷,库存现金





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