我在做手工帐。计提和发放的工资社保,导致最后的应付职工薪酬,借方发生额与贷方发生额差额的余额在贷方,请问这个应付职工薪酬应该怎么做结转啊。

橘子汽水
于2017-10-17 14:52 发布 1206次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-17 14:54
你好,是多计提了吗
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你好,是多计提了吗
2017-10-17 14:54:15
就是应付职工薪酬-工资 的借方本年累计
账载金额一般与税收金额一致
2016-03-22 18:26:40
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
你好!
取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
应付职工薪酬--职工工资贷方发生额
2022-04-28 14:18:00
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