前一个是录是:借预收账款—发改专项支出,贷银行存款。这个月票开了,又付了20万,借预收账款-发改专项支出,贷银行存款,可是开票这一笔80万该怎么体现呢
—Content。
于2017-10-13 10:19 发布 516次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

开发票:借库存商品等贷:预收账款,应付账款
2017-10-13 10:21:13

你好; 你这个专项款是没有支付完 ; 要退给上级部门的意思吗 ? 还是说 是支付了本身 是成本费用; 只是科目挂成了预付账款了
2023-08-16 10:11:25

你好,很高兴为你解答
你直接根据预收的款项预交增值税就可以了
2020-06-12 18:42:58

借;预付账款 贷;银行存款
2017-08-11 10:07:41

是的,是这样做分录的。
2019-12-12 09:55:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息