有一笔款在8月份预付了一部分,但是发票未收到,9月份支付了尾款支付,发票也收到了,8月份是做的借 预付账款 贷 银行存款 现在收到发票之后,直接做成借:销售费用 -尾款 贷:银行存款 预付账款 可以?

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于2021-10-12 17:36 发布 1351次浏览
- 送心意
胡芳芳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2021-10-12 17:38
同学你好,这样做是正确的。
相关问题讨论
你好可以的
可以这么做的
2023-04-22 17:43:52
可以的,可以这么做。
2022-03-09 10:30:40
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
那实际业务是多少的?
2023-10-24 11:57:21
是的,是这样账务处理的
2022-11-10 17:11:30
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2021-10-12 17:41
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2021-10-12 17:45
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2021-10-12 18:46