实际上我们企业是预充到总卡,然后再分配,开票月底使用多少才开多少我们就直接预付账款 贷银行存款,到时候开了多少票就按使用部门,借销售费用 贷预付账款对吗,直到把预付账款摊完
hearts
于2023-04-22 17:40 发布 622次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好可以的
可以这么做的
2023-04-22 17:43:52
可以的,可以这么做。
2022-03-09 10:30:40
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
那实际业务是多少的?
2023-10-24 11:57:21
是的,是这样账务处理的
2022-11-10 17:11:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


