老师,您好,我想问下比如:2017年一个合同价款100万,记账时预付20万,然后挂其他应付款80万 借:预付账款20,其他应付款80 贷:银行存款 100 18年支出的时候借预付80,贷银行存款80 ,这个怎么调整,是不是借其他应付 贷银行存款?牵扯到跨年度

小耳朵
于2018-12-20 16:50 发布 725次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-20 16:52
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
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你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下:
借:固定资产
借:未确认融资费用
贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
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小耳朵 追问
2018-12-20 16:57
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2018-12-20 17:00