老师,您好,我想问下比如:2017年一个合同价款100万,记账时预付20万,然后挂其他应付款80万 借:预付账款20,其他应付款80 贷:银行存款 100 18年支出的时候借预付80,贷银行存款80 ,这个怎么调整,是不是借其他应付 贷银行存款?牵扯到跨年度
小耳朵
于2018-12-20 16:50 发布 706次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-20 16:52
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
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你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58

您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37

您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38

你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06

收到退回来的的预付账款最好将之前老板以个人名义付出去的回单一起作为原始凭证
2018-11-07 14:07:46
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小耳朵 追问
2018-12-20 16:57
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2018-12-20 17:00