公司为制造行业,由于前任会计2016年4月无电费发票计提了电费10000,借:制造费用 10000,贷:应付账款 10000,交接时没注意第5月发票来了我又作了制造费用 10000,贷:应付账款10000,到现在对方对账才发现应付账款不对,这个账应如何调整
许红军
于2017-09-05 14:26 发布 940次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-05 14:27
如果这些制造费用结转的已经销售出去,借:应付账款10000贷:以前年度损益调整10000
相关问题讨论

如果这些制造费用结转的已经销售出去,借:应付账款10000贷:以前年度损益调整10000
2017-09-05 14:27:52

您好,同学。您将上月多计提的分录和结转分录同时做一笔红字分录即可。
2020-06-11 09:58:43

你好; 你借制造费用,贷计提费用 贷方 是做的那个科目 ? 这样好判断 ; 你这个计提的费用真实发生了吗
2022-04-11 18:10:40

您好
借:应收账款 10000
贷:应付账款 10000
2019-11-22 11:25:22

你好,直接做更正分录 就可以的
2020-03-13 17:21:32
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